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   模 块 介 绍
财务分析

  财务分析系统可帮助用户轻松、准确地实现企业、单位内部的财务决策、控制、预测、计划、检查、考核、审计、诊断等一系列财务分析工作。系统提供常规的比率分析、结构分析、对比分析和趋势分析,并配以2维、3维的各类图形形象、简洁、直观地揭示有关指标之间的关系、变动情况及形成原因,从而向用户提供更为全面的相关财务信息。另外用户可自定义内部分析指标以及相应的取数来源。

基本设置
  主要是对资产负债表、损益表等数据以及任意科目进行分析,系统已设置有相关的分析项目,用户可根据自己的分析目的和需求进行增、删、改操作,可以维护分析项目中各指标的名称、数据来源、表达式和展开级次等,其中可定义表达式?quot;账务处理系统"中取数,也可从"报表处理系统"中取数,它们之间的完美结合会令您操作轻松自如。

设置比率分析的分析项目:
  系统已设置有相关的分析项目,如短期偿债能力、长期偿债能力、盈利能力,用户可自行增加、删除、修改分析项目,可以维护项目中各指标的名称、数据来源和取数公式等。

设置计划预算值:
  可以按月、按季或按年的方式定义结构分析、比率分析项目的计划预算值,系统提供的"复制给后续月份"功能可大大加快录入的速度。

结构分析:
  用于分析各期财务报表的构成情况。系统根据定义好的表达式自动统计出各结构分析项目在各月中所占有的结构百分比值,同时系统也支持以各种2维或3维的图形方式更为直观、形象地输出分析结果。结构分析项目的分析内容还可以按级展开分析。

比率分析:
  用于分析各期财务报表的变化情况。系统根据定义好的表达式自动统计出各分析项目具体的分析比率条款各月的数值,同时系统也支持以各种2维或3维的图形方式更为直观、形象地输出分析结果。

对比分析:
  对比分析作为另一条横线惯穿于比率分析、结构分析、计划预算分析中。对于这种对比系统提供3种方法:第一种是同时将各分析项目(在结构分析中,也可具体至分析条款)在本年度中12个月的报表数据并列列示出来的全年对比,这样用户便可对所有分析项目按照月份逐一进行比较,查明变化原因及可能带来的影响;第二种是列示一个分析条款在某年度12个月份中的报表数据的当前条款全年对比,这样有利于用户就某一条款进行针对性地横向比较;第三种是将当前所选中的条款在毗连的几个会计年度中的报表数据并列列示出来的当前条款所有年度同期对比,这样用户就能从动态上研究其特征和变化规律,更为全面、客观地了解企业的经营状况。

计划预算分析:
  将实际指标值与同一时期的计划或预算资料进行横向比较分析,以确定实际同计划的差距,反映计划的完成情况,为企业领导者进行有效控制管理提供依据。计划预算分析的对象为结构分析和比率分析中所设置的项目。
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